
依法全面履行審計監(jiān)督職責
為青島建設新時代社會主義現(xiàn)代化國際大都市
貢獻審計力量
——青島市2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的
審計工作報告解讀
2022年8月24日,受市政府委托,青島市審計局局長管衛(wèi)東向市第十七屆人大常委會第二次會議作了《關于青島市2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》(以下簡稱《審計工作報告》)。
一年來,市審計局深入貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,認真落實中央和省委、市委審計委員會要求,結合全市“作風能力提升年”活動,緊盯實體經(jīng)濟振興,開展市屬國有企業(yè)3年輪審;緊盯城市更新和城市建設,推進各類重點項目審計;緊盯重大風險隱患,揭示政策落實、民生保障和權力運行等方面的薄弱環(huán)節(jié);緊盯問題整改,積極跟蹤督促,努力發(fā)揮審計建設性作用。
總體來看,2021年,各區(qū)市、各部門單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,積極落實中央決策部署和省委、市委工作安排,認真執(zhí)行市十六屆人大五次會議有關決議,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿眨屑夘A算執(zhí)行和其他財政收支情況較好。本次審計,重點反映和揭示了市級預算管理、部門單位預算執(zhí)行、重點專項資金和公共投資、政策措施落實、國有資產(chǎn)管理共5個方面的情況和問題,以及審計查出問題處理情況,并具體提出了4個方面的審計建議。
審計中,堅持和加強黨對審計工作的領導,牢牢把握經(jīng)濟監(jiān)督定位,緊盯民生保障和改善,依法全面履行審計監(jiān)督職責,做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”工作,為青島建設新時代社會主義現(xiàn)代化國際大都市發(fā)揮了服務保障作用。具體體現(xiàn)在以下5個方面:
一是更加注重發(fā)揮政治引領作用。堅持審計工作的政治屬性,切實履行好黨領導審計工作的政治責任,把促進政令暢通、令行禁止作為首要政治任務,服務保障黨和國家工作大局。本次審計,對振興實體經(jīng)濟、優(yōu)化營商環(huán)境、提升科技創(chuàng)新能力、自貿片區(qū)運營、鄉(xiāng)村振興等領域的政策措施持續(xù)加大審計監(jiān)督力度,聚焦影響經(jīng)濟社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略、重要改革舉措、重大項目、重點資金,既客觀反映相關工作的總體推進效果以及改革進程中出現(xiàn)的新情況新趨勢,又注重揭示存在的突出問題和風險隱患。揭示了小微企業(yè)技改項目申報條件界定不科學、不細化,獎補政策績效有待提高;部分工程建設項目審批要求重復提交材料;知識產(chǎn)權資金管理使用規(guī)程出臺不及時,資金撥付周期較長;部分農業(yè)保險費補貼政策接續(xù)調整不及時等問題。在查處問題的同時,深入剖析問題產(chǎn)生的根源,提出改進完善政策、促進制度創(chuàng)新的審計建議,推動重大政策措施和重點改革任務有效落實。
二是更加注重聚焦審計主責主業(yè)。牢牢把握“審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟監(jiān)督”定位,以提高預算執(zhí)行和財政財務收支真實性、合法性、效益性為目標,著力推動積極財政政策提質增效,深化預算管理改革制度措施落到實處。圍繞財政資源統(tǒng)籌,揭示了財政收回的部分存量資金未使用、部門單位歷年結轉結余資金未納入預算等問題。圍繞預算執(zhí)行效率,揭示了部分轉移支付資金分配下達不及時等問題。圍繞預算績效管理,揭示了國有資本股權制投資基金使用、預算項目績效管理有待提升等問題。圍繞政府過緊日子,揭示了部分部門單位超預算支出、加油卡結余金額較大形成閑置等問題。圍繞重點專項資金管理使用和公共投資項目建設,揭示了部分大型科學儀器設備未納入平臺共享、未全面履行政府投資建設項目代建制管理職責、多計工程價款等問題。
三是更加注重維護人民群眾利益。樹立“民本審計”理念,堅持以保障群眾利益、改善人民生活為己任,圍繞與人民群眾切身利益緊密相連的政策、項目、資金加強審計監(jiān)督,著力推動解決群眾“急難愁盼”問題,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。在強化就業(yè)優(yōu)先方面,揭示了互聯(lián)網(wǎng)平臺靈活就業(yè)商業(yè)綜合保險補貼政策未能發(fā)揮效果等問題。在醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展方面,揭示了部分區(qū)市配備鄉(xiāng)村醫(yī)生未達要求、基本公共衛(wèi)生資金撥付不及時等問題。在困難群眾救助補助方面,揭示了主動發(fā)現(xiàn)機制落實不到位、部分符合救助條件的困難群眾未納入保障范圍等問題。
四是更加注重促進國有資產(chǎn)規(guī)范管理。貫徹落實審計法和市人大常委會關于加強國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督的有關要求,加大對國有資產(chǎn)、國有資源審計監(jiān)督力度,今年首次單獨報告了市屬國有企業(yè)、行政事業(yè)單位和自然資源3類國有資產(chǎn)審計情況,堅持底線思維,及早識別、預警影響經(jīng)濟安全的苗頭性、傾向性、普遍性問題,促進提升國有資產(chǎn)、自然資源管理效能。在企業(yè)國有資產(chǎn)方面,揭示了會計信息不真實、存在低效資產(chǎn)等問題。在行政事業(yè)性國有資產(chǎn)方面,揭示了資產(chǎn)統(tǒng)籌使用不到位、基礎管理存在薄弱環(huán)節(jié)等問題。在國有自然資源資產(chǎn)方面,揭示了最嚴格水資源管理制度落實不到位、項目建設管理有待加強等問題。
五是更加注重做實審計“下半篇文章”。堅持一體推進揭示問題、規(guī)范管理、促進改革,將審計整改作為放大審計監(jiān)督成效的關鍵環(huán)節(jié),切實抓實抓牢。對上年度審計查出問題的整改情況開展“回頭看”,促進增收節(jié)支10.06億元、盤活財政存量資金16.98億元、完善制度103項、追責問責14人。對今年預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法出具審計報告,提出了整改要求;對審計發(fā)現(xiàn)的個別公職人員涉嫌失職瀆職、部分企業(yè)涉嫌騙取財政資金等方面的22起違紀違法問題線索,移交紀檢監(jiān)察和司法機關進一步查處,涉及單位12個、人員70名;對企業(yè)少繳稅款、部門單位招投標不規(guī)范等方面的28起問題線索,移交相關主管部門、區(qū)市政府調查處理。向市委、市政府呈報審計報告31篇,提出整改建議70余條。針對審計工作報告中反映的問題,深入開展研究,有針對性地提出了4方面審計建議:一是精準推進重大政策落實,著力穩(wěn)市場保民生;二是扎實推進預算管理改革,加強財政資源統(tǒng)籌;三是聚力推進投資項目落地,提升城市發(fā)展能級;四是持續(xù)推進審計整改工作,督促問題標本兼治。
下一步,市審計局將按照市委、市政府部署要求,認真落實市人大常委會對《審計工作報告》的審議意見,壓實被審計單位整改責任,加大跟蹤督促檢查力度,確保審計整改成效。年底前,還將向市人大常委會報告問題整改情況并向社會公告。
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